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EMPENHO: 28060004 - DATA: 28/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28060004
Data: 28/06/2022
Valor: R$ 35.085,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO A SEREM PRESTADO NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PEÇAS E SERVIÇOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. (PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA), PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE ARATUBA. CONFORME PREGÃO PPSRP2021/001DU CONTRATO: 2021.03.08.04. JUNHO/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/07/2022 7483 2022 35.085,00
Quantidade: 1 Valor total: 35.085,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2022 11070002 2022 5.000,00
12/08/2022 12080015 2022 10.500,00
23/09/2022 23090023 2022 9.085,00
Quantidade: 3 Valor total: 24.585,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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