lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03040023 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040023
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 50.850,00
Fornecedor: RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 86.741.840/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFOME CONTRATO N 2023.03.30.03

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/04/2023 1723 2023 5.650,00
29/05/2023 1741 2023 5.650,00
29/06/2023 1759 2023 5.650,00
28/07/2023 1777 2023 5.650,00
28/08/2023 1799 2023 5.650,00
27/09/2023 1814 2023 5.650,00
26/10/2023 1843 2023 5.650,00
28/11/2023 1867 2023 5.650,00
22/12/2023 1892 2023 5.650,00
Quantidade: 9 Valor total: 50.850,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/05/2023 23050022 2023 5.650,00
16/06/2023 16060025 2023 5.650,00
24/07/2023 24070001 2023 5.650,00
17/08/2023 17080027 2023 5.650,00
15/09/2023 15090020 2023 5.650,00
18/10/2023 18100014 2023 5.650,00
20/11/2023 20110015 2023 5.650,00
20/12/2023 20120015 2023 5.650,00
Quantidade: 8 Valor total: 45.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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