lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010024
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2025 2025 254,58
13/02/2025 2025 247,23
10/03/2025 2025 254,58
10/02/2025 2025 254,58
10/02/2025 2025 254,58
10/04/2025 2025 254,58
18/06/2025 2025 20,06
12/05/2025 2025 693,90
10/06/2025 2025 366,25
Quantidade: 9 Valor total: 2.600,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 10010013 2025 254,58
17/02/2025 17020003 2025 247,23
10/03/2025 10030033 2025 254,58
10/02/2025 10020014 2025 254,58
10/02/2025 10020016 2025 254,58
10/04/2025 10040050 2025 254,58
18/06/2025 18060016 2025 20,06
30/05/2025 30050087 2025 693,90
10/06/2025 10060072 2025 366,25
Quantidade: 9 Valor total: 2.600,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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