Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AR [...]
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2.286,96 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AR [...]
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1.560,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010010
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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59.539,37 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010010
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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7.085,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010007
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUN [...]
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7.483,86 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010007
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUN [...]
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1.896,42 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090068
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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10.517,70 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100080
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE A [...]
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1.105,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010001
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARAT [...]
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715,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110001
654.XXX.XXX-00
FRANCISCO VALBER DE ASSIS LIMA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA (S) AO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, SENHOR, FRANCISCO VALBER DE ASSIS LIMA, PARA VIAJAR A CIDADE DE BR [...]
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1.440,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
024.XXX.XXX-08
JOERLY RODRIGUES VICTOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL JOERLY RODRIGUES VICTOR, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA O ENCONTR [...]
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1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110091
30.570.908/0001-00
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RELANÇAMENTO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, J [...]
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137.219,90 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 30090010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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141.877,30 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 13100002
51.483.377/0001-80
MAXIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO E/ OU TROCA DE FIOS ELÉTRICOS, E DEMAIS COMPONENTES DANIFICADOS DA REDE ELETRICA DA ESCOLA LUIZ GERVÁSIO C [...]
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11.930,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100044
53.605.991/0001-00
FJ BATISTA FIGUEREDO LTDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPI [...]
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5.000,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100029
098.XXX.XXX-67
ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 1º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGI [...]
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1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100030
110.XXX.XXX-40
BRUNO RODRIGUES BARROSO
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 02/2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100028
077.XXX.XXX-70
MARIA LUCILENE BARROS MORAIS
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 04/2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100031
601.XXX.XXX-04
MARIA NELI FERREIRA BERNARDO
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 6º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGI [...]
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1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100033
615.XXX.XXX-10
JESSICA DA SILVA CHAVES
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGI [...]
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1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100032
626.XXX.XXX-88
ANA LETICIA VIANA DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 4º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGI [...]
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1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100034
054.XXX.XXX-38
DELIANE LIMA DE ARAUJO
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGI [...]
|
1.200,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100035
096.XXX.XXX-56
RAYANE DELFINO PEREIRA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E AJUDA DE CUSTO, CONCERNENTE AO TERMO DO 3º ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGI [...]
|
1.200,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100008
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE.
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15.962,40 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01090068
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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805,16 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
40.772.481/0001-78
L.G.M MONTEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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17.340,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
40.772.481/0001-78
L.G.M MONTEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTR [...]
|
17.340,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 08100006
40.772.481/0001-78
L.G.M MONTEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRAT [...]
|
17.340,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/2360-47
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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13,08 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 12080006
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 135 ANOS DE EMA [...]
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88.000,00 |
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