Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/05/2024 |
02010174
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
12,00 |
|
20/05/2024 |
02010174
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
20/05/2024 |
02010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.245,17 |
|
20/05/2024 |
02010166
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.245,17 |
|
20/05/2024 |
02010165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.738,51 |
|
20/05/2024 |
02010165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.738,51 |
|
20/05/2024 |
02010164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.607,26 |
|
20/05/2024 |
02010164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.607,26 |
|
20/05/2024 |
02010139
EVILASIO ALVES LIMA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PAI JOAO, CONFORME CONTRATO 2022.001.001.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
20/05/2024 |
02010026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
PAGO |
7.020,43 |
|
20/05/2024 |
02010026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
LIQUIDADO |
7.020,43 |
|
20/05/2024 |
02010025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
20/05/2024 |
02010025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
20/05/2024 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
663,00 |
|
20/05/2024 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
663,00 |
|
20/05/2024 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.759,67 |
|
20/05/2024 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.759,67 |
|
20/05/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.765,37 |
|
20/05/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.560,00 |
|
20/05/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.765,37 |
|
20/05/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
20/05/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.868,60 |
|
20/05/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.868,60 |
|
20/05/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
432,00 |
|
20/05/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
20/05/2024 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
792,00 |
|
20/05/2024 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
20/05/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
3.760,10 |
|
20/05/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
283,40 |
|
20/05/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
3.760,10 |
|
20/05/2024 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
283,40 |
|
20/05/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.050,79 |
|
20/05/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.050,79 |
|
20/05/2024 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
|
PAGO |
0,16 |
|
20/05/2024 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
|
PAGO |
1.883,24 |
|
20/05/2024 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
|
LIQUIDADO |
0,16 |
|
20/05/2024 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
|
LIQUIDADO |
1.883,24 |
|
20/05/2024 |
01040047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.810,87 |
|
20/05/2024 |
01040047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.204,99 |
|
20/05/2024 |
01030073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.586,90 |
|
20/05/2024 |
01030073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.586,90 |
|
17/05/2024 |
29040013
MICAEL VITURIANO MACIEL - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 05/2024 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 QUE [...]
|
PAGO |
10.583,40 |
|
17/05/2024 |
17050002
DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRONICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.18.02, REFERENTE O MES DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
74.580,00 |
|
17/05/2024 |
17050001
D S DE QUEIROZ
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.653,00 |
|
17/05/2024 |
15030005
RUTINALDO ALVES BATISTA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 18 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
17/05/2024 |
14050002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFRENTE O MES DE MAIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
13.862,56 |
|
17/05/2024 |
14050001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
501,20 |
|
17/05/2024 |
12040013
JUDITE ARAUJO RAFAEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO FESTIVAL DE INVERNO EM ALUSÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CON [...]
|
PAGO |
9.825,00 |
|
17/05/2024 |
12030002
RUTINALDO ALVES BATISTA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2024, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA COORDENADORIA DE IDENTIFICA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
17/05/2024 |
08050004
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.03.20.03, REFERENTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
12.870,00 |
|
17/05/2024 |
02050013
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARATATUBA.
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
17/05/2024 |
02050012
FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.417,00 |
|
17/05/2024 |
02050012
FRANCISCO MAYKON PEREIRA MENDES
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DE FLYERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.417,00 |
|
17/05/2024 |
02050002
PEDRO SERGIO ESTEVAO BATISTA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS, AO CUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021 E , ATENDENDO AS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
17/05/2024 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
48,00 |
|
17/05/2024 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
17/05/2024 |
01040055
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE [...]
|
PAGO |
12.420,00 |
|
17/05/2024 |
01040052
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.04.07.002, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024
|
PAGO |
38.070,00 |
|
17/05/2024 |
01040050
DAIANE FREITA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
2.140,14 |
|
16/05/2024 |
16050001
MARIA GEDINEUBA LIMA PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VIST [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|