lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010051 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010051
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: PPSRP2021/001DU

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2024 27434 2024 2.092,30
05/02/2024 27436 2024 697,83
05/03/2024 29073 2024 489,20
05/03/2024 29072 2024 4.307,19
01/04/2024 30119 2024 4.736,24
Quantidade: 5 Valor total: 12.322,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 21020027 2024 697,83
21/02/2024 21020028 2024 2.092,30
24/04/2024 24040002 2024 4.736,24
15/03/2024 15030046 2024 4.307,19
15/03/2024 15030047 2024 489,20
Quantidade: 5 Valor total: 12.322,76
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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